表一 | |||||
收支决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款(补助) | 133,500.00 | 一、基本支出 | 307,314.00 | 一般公共服务 | 319,014.00 |
二、政府性基金 | 人员支出 | 139,285.50 | 外交 | ||
三、纳入预算管理的预算外收入 | 185,514.00 | 日常公用支出 | 133,379.50 | 公共安全 | |
四、预算外专户安排的资金 | 对个人和家庭的补助支出 | 34,649.00 | 教育 | ||
五、事业收入(不含预算外资金) | 二、项目支出 | 11700.00 | 科学技术 | ||
六、上级补助收入 | 持续性项目 | 11700.00 | 文化体育与传媒 | ||
七、附属单位上缴收入 | 新增性项目 | 社会保障和就业 | |||
八、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | 医疗卫生 | |||
九、其他收入 | 四、对附属单位补助支出 | 节能环保 | |||
五、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
国土资源气象事务 | |||||
粮油物资管理事务 | |||||
其他事务 | |||||
本年收入合计 | 319,014.00 | 本年支出合计 | 319,014.00 | 本年支出合计 | 319,014.00 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
其中:财政拨款结转 | |||||
其他结转 | |||||
收入总计 | 319,014.00 | 支出总计 | 319,014.00 | 支出总计 | 319,014.00 |
表二 | |
收入决算明细表 | |
单位:元 | |
项 目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款(补助) | 133,500.00 |
1、经费拨款(补助) | 133,500.00 |
2、罚没收入返还 | |
3、预算内基本建设投资 | |
二、政府性基金 | |
三、纳入预算管理的预算外收入 | 185,514.00 |
四、预算外专户安排的资金 | |
五、事业收入(不含预算外资金) | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、事业单位经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 319,014.00 |
上年结转 | |
其中:财政拨款结转 | |
其他结转 | |
收入总计 | 319,014.00 |
表三 | |||||||||||||
支出决算明细表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
支 出 项 目 | 合计 | 财政拨款(补助) | 纳入预算管理的预算外收入 | 预算外专户安排的资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余 | |||
小计 | 经费拨款(补助) | 罚没收入返还 | 预算内基本建设投资 | ||||||||||
合计 | 319014.00 | 133500.00 | 133500.00 | 0.00 | 0.00 | 185514.00 | |||||||
一、基本支出 | 307314.00 | 133500.00 | 133500.00 | 173814.00 | |||||||||
人员支出 | 139285.50 | 113500.00 | 113500.00 | 25785.50 | |||||||||
对个人和家庭补助支出 | 34649.00 | 1000.00 | 1000.00 | 33649.00 | |||||||||
日常公用支出 | 133379.50 | 19000.00 | 19000.00 | 114379.50 | |||||||||
二、项目支出 | 11700.00 | 11700.00 | |||||||||||
持续性项目 | 11700.00 | 11700.00 | |||||||||||
新增性项目 | |||||||||||||
三、事业单位经营支出 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | |||||||||||||
五、上缴上级支出 |